5月14日上午,安康水务集团召开2025年董事会审计委员会一次会议。传达贯彻全国、全省、全市审计工作会议精神和要求,听取董事会审计委员会《2025年内部审计工作报告》并进行审议,安排部署审计工作任务。集团公司党委书记、审计委员会主任陈少林讲话,党委副书记、总经理任波主持会议,领导班子成员、子(分)公司主要负责人及重点岗位人员,各部室负责人及审计组全体成员参加会议。
会议指出,过去一年,内部审计协同纪检监察监督在服务集团生产经营、经济发展工作中,坚持贯彻落实市国资委、集团党委决策部署,全力推进合规管理、风险防控,营造风清气正政治生态,取得一定成效。2025年,要持续深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述,准确把握新时代审计职责定位和使命任务,充分发挥经济运行“探头”、反腐治乱“尖兵”作用,为集团高质量发展提供坚强保障。
会议强调,要强化政治引领,在更高站位中扛起审计担当。牢固树立以审计监督服务于集团公司经济发展的理念,扛起新时代国有企业审计工作的政治责任。要强化风险处置,在化解风险中提升审计价值。精准聚焦重点领域、关键环节,及时发现和化解各类风险隐患,抓早抓小实现风险可控,为集团稳健发展保驾护航。要强化责任担当,在问题整改中巩固审计成果。被审计单位主要负责人要亲自抓、负总责,严格落实审计整改主体责任,对审计发现问题要逐一制定整改措施,注重标本兼治,加强跟踪检查。要强化制度保障,在机制建设中规范审计程序。进一步建立健全审计发现问题移送处理机制、审计整改联动机制、审计结果运用机制等,为审计工作提供制度遵循。要强化自身建设,在锤炼队伍中增强审计效能。审计干部要坚定理想信念,增强党性修养,提升专业能力,依法履职、担当尽责,不断提高审计工作的广度、深度、精度,在服务水务集团稳健运营和高质量发展中充分发挥保驾护航的重要作用。
会议要求,要统一思想行动。自觉把落实本次会议精神与今年内部审计重点任务贯通起来,进一步认清形势、明确方向、夯实责任、全力配合。要全面贯彻落实。紧扣审计重点和实施方案,对标对表落实任务,全流程严格把控审计质量,提高审计效能,一体推进审计监督与问题整改贯通协同。要深化成果运用。强化审计整改闭环管理,将审计成果转化为完善内部管理的有效措施,系统推动公司管理取得新成效、迈上新台阶。